予算のあらまし

 安全な水を安定給水するため、石綿管の布設替事業を引き続き実施し、漏水対策と耐震化の整備を推進してまいります。また、水道事業経営を健全に維持しながら施設更新を行うため、「石綿管整備更新計画」及び「施設整備更新計画」に基づき計画的に進めてまいります。

業務の予定量

 給水戸数が24,089戸で、前年度に比べ453戸、1.9パーセントの増、給水人口は65,390人で、前年度に比べ700人、1.1パーセントの増、それにより総配水量は747万5千立方メートルで、前年度に比べ5万2千立法メートル、0.7パーセントの増を見込んでおります。

収益的収支<消費税込み>

 上のグラフの内容説明

 収益的収入は、受託工事収益の増収等が見込まれることにより、前年度に比べ4,921万円の増額となっております。
 収益的支出は、受託工事費が増えることなどから、前年度に比べ1,441万円増額となっております。

資本的収支<消費税込み>

 上のグラフの内容説明

資本的収入は、鉄道運輸機構による武蔵野操車場跡地工事負担金の増加などにより、前年度に比べ1億7,420万円増えています。
資本的支出は、武蔵野操車場跡地工事費の増額などにより、前年度に比べ9,248万円増えています。
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する7億2,795万円は、積立金などで補てんしました。

 平成21年度補正予算

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