令和5年度水道事業予算

予算のあらまし

 給水戸数は増加するものの、節水機器の普及やライフスタイルの変化から、年間総配水量は伸び悩んでいる状況でございます。安定した給水をするため、漏水対策と耐震化の整備を推進してまいります。安全な水質を維持するため、水質検査や配水管洗浄作業を実施します。また、施設の維持水準や優先度を考慮し、適正な修繕や施設更新事業を実施してまいります。今後も水道事業の健全経営を維持するため、効率的な事業運営の推進に努めてまいります。

業務の予定量

 給水戸数は31,439戸で、前年度に比べ159戸、0.51パーセントの増加を見込んでおります。
年間総配水量は773万5,000立方メートルで、前年度に比べ107,000立方メートル、1.36パーセントの減少を見込んでおります。
 主な建設改良事業につきましては、配水改良事業が4億8,118万6千円で、前年度に比べ2,972万1千円、6.58パーセントの増額となっております。また、施設更新事業は2,866万3千円で、前年度に比べ1億5,469万円、84.37パーセント減額しております。

収益的収支<消費税込み>

 収益的収入は15億8,536万5千円で、前年度に比べ169万7千円、0.11パーセントの減額となっております。収益的支出は15億6,720万6千円で、前年度に比べ25万7千円、0.02パーセントの増額となっております。 

資本的収支<消費税込み>

 資本的収入は1億9,240万6千円で、前年度に比べ9,664万8千円、100.93パーセントの増額となっております。資本的支出は7億9,649万3千円で、前年度に比べ1億5,197万9千円、16.02パーセントの減額となっております。
 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する6億408万7千円につきましては、当年度分消費税資本的収支調整額3,686万3千円、過年度分損益勘定留保資金5億6,700万2千円、減債積立金22万2千円で補てんいたします。 

12月補正

 

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