令和3年度水道事業予算

予算のあらまし

 安定した給水をするための石綿管布設替事業を引き続き実施し、漏水対策と耐震化の整備を推進してまいります。安全な水質を維持するため、水質検査や配水管洗浄作業を実施します。また、施設の維持水準や優先度を考慮し、適正な修繕や施設更新事業を実施してまいります。今後も水道事業の健全経営を維持するため、効率的な事業運営の推進に努めてまいります。

業務の予定量

 給水戸数は30,960戸で、前年度に比べ250戸、0.81パーセントの増加を見込んでおります。
年間総配水量は784万1,000立方メートルで、前年度に比べ1,000立方メートル、0.01パーセントの増加を見込んでおります。
 主な建設改良事業につきましては、配水改良事業が4億3,777万9千円で、前年度に比べ2,668万8千円、5.75パーセントの減額となっております。また、施設更新事業は1,497万1千円で、前年度に比べ3億1,188万3千円、95.42パーセント減額しております。

収益的収支<消費税込み>

 収益的収入は15億8,333万8千円で、前年度に比べ1,332万1千円、0.85パーセントの増額となっております。収益的支出は15億7,082万9千円で、前年度に比べ5,112万9千円、3.36パーセントの増額となっております。 

資本的収支<消費税込み>

 資本的収入は8,260万5千円で、前年度に比べ6,638万7千円、44.56パーセントの減額となっております。資本的支出は7億9,186万4千円で、前年度に比べ3億2,096万2千円、28.84パーセントの減額となっております。
 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する7億925万9千円につきましては、当年度分消費税資本的収支調整額3,125万3千円、過年度分損益勘定留保資金6億2,840万円、減債積立金4,960万6千円で補てんいたします。 

12月補正

 

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