令和6年度水道事業予算

予算のあらまし

 給水戸数は増加するものの、節水機器の普及やライフスタイルの変化から、年間総配水量は伸び悩んでいる状況でございます。安定した給水をするため、漏水対策と耐震化の整備を推進してまいります。安全な水質を維持するため、水質検査や配水管洗浄作業を実施します。また、施設の維持水準や優先度を考慮し、適正な修繕や施設更新事業を実施してまいります。今後も水道事業の健全経営を維持するため、効率的な事業運営の推進に努めてまいります。

業務の予定量

 給水戸数は31,637戸で、前年度に比べ198戸、0.63パーセントの増加を見込んでおります。
年間総配水量は759万5,000立方メートルで、前年度に比べ140,000立方メートル、1.81パーセントの減少を見込んでおります。
 主な建設改良事業につきましては、配水改良事業が5億2,958万5千円で、前年度に比べ4,839万9千円、10.06パーセントの増額となっております。また、施設更新事業は5,468万円で、前年度に比べ2,601万7千円、90.77パーセント増額しております。

収益的収支<消費税込み>

 収益的収入は16億4,684万1千円で、前年度に比べ6,147万6千円、3.88パーセントの増額となっております。収益的支出は15億7,374万3千円で、前年度に比べ653万7千円、0.42パーセントの増額となっております。 

資本的収支<消費税込み>

 資本的収入は2億8,852万3千円で、前年度に比べ9,611万7千円、49.96パーセントの増額となっております。資本的支出は8億5,992万4千円で、前年度に比べ6,343万1千円、7.96パーセントの増額となっております。
 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する5億7,140万1千円につきましては、当年度分消費税資本的収支調整額4,291万2千円、過年度分損益勘定留保資金5億2,237万5千円、減債積立金611万4千円で補てんいたします。 

 

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