令和8年度水道事業予算

予算のあらまし

給水戸数は増加するものの、節水機器の普及やライフスタイルの変化から、年間総配水量は伸び悩んでいる状況でございます。安定した給水をするため、漏水対策と耐震化の整備を推進してまいります。安全な水質を維持するため、水質検査や配水管洗浄作業を実施します。また、施設の維持水準や優先度を考慮し、適正な修繕や施設更新事業を実施してまいります。今後も水道事業の健全経営を維持するため、効率的な事業運営の推進に努めてまいります。

業務の予定量

給水戸数は32,278戸で、前年度に比べ389戸、1.22パーセントの増加を見込んでおります。
年間総配水量は766万立方メートルで、前年度に比べ78,000立方メートル、1.03パーセントの増加を見込んでおります。

主な建設改良事業につきましては、配水改良事業が5億6,716万1千円で、前年度に比べ651万2千円、1.14パーセントの減額となっております。また、施設更新事業は7億3,559万1千円で、前年度に比べ2億3,989万8千円、48.40パーセント増額しております。

収益的収支<消費税込み>

収益的収入は19億168万3千円で、前年度に比べ3,458万1千円、1.85パーセントの増額となっております。

収益的支出は18億104万6千円で、前年度に比べ1憶6,117万2千円、9.83パーセントの増額となっております。

資本的収支<消費税込み>

資本的収入は11億6,681万2千円で、前年度に比べ2億3,608万4千円、25.37パーセントの増額となっております。資本的支出は15億2,158万円で、前年度に比べ2億3,134万8千円、17.93パーセントの増額となっております。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する3億5,476万8千円につきましては、当年度分消費税資本的収支調整額1億138万8千円、過年度分損益勘定留保資金6,740万4千円、建設改良積立金1億8,597万6千円で補てんいたします。

 

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